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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 14:23

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2018-05-17 14:23:42
需要轉(zhuǎn)收入 ,增值稅收入和所得稅收入不一樣是稅局會(huì)發(fā)情況說(shuō)明的,我是建議反結(jié)賬20年處理.你不反結(jié)賬話,今年做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2021-04-28 07:32:05
你好 未發(fā)的工資就掛在應(yīng)付職工薪酬貸方就可以了 不用再走其他應(yīng)付款掛賬
2019-03-05 10:07:30
這個(gè)最后付支付其他應(yīng)付款。就是會(huì)扣除工程款后,返給丙方貨款。
2020-06-30 10:22:40
可能有點(diǎn)繞,簡(jiǎn)單說(shuō)就是購(gòu)入時(shí)按含稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時(shí)按除稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,因?yàn)槎愐霊?yīng)交稅費(fèi),那么應(yīng)付賬款就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
2015-10-06 10:57:20
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