
由股東墊付一臺服務(wù)器,金額:22800元,服務(wù)器不含稅:19655.17,稅:3144.83,發(fā)票收到。我可以憑證錄為這樣嗎?:借:庫存商品-服務(wù)器 19655.17 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅值(進(jìn)) 3144.83貸:其他應(yīng)付款等商品銷售出去 收到款再還給股東借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 上述分錄處理正確,可以這樣操作
老師麻煩再問一下還是2020年做收入時不小心把收入做成其他應(yīng)付款了但稅金正常計提了現(xiàn)在要調(diào)整到收入里怎么做?當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅),一共有兩筆共計大概是五千不到
答: 需要轉(zhuǎn)收入 ,增值稅收入和所得稅收入不一樣是稅局會發(fā)情況說明的,我是建議反結(jié)賬20年處理.你不反結(jié)賬話,今年做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
掛靠公司做賬,項(xiàng)目老板轉(zhuǎn)10萬到甲公司過材料款,分錄:借:銀行存款--某項(xiàng)目,貸:其他應(yīng)付款;然后甲公司根據(jù)材料商開過來的專票付款,分錄:借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅;貸:銀行存款。那其他應(yīng)付款那里就一直掛著,這個帳應(yīng)該怎么平
答: 這個最后付支付其他應(yīng)付款。就是會扣除工程款后,返給丙方貨款。

