
老師您好,公司購(gòu)買一批原材料,先付款了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款;一個(gè)月后收到貨物還沒收到發(fā)票,借其他應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款;最后收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付款。請(qǐng)問老師這樣做分錄對(duì)嗎?正確的應(yīng)怎么做?有簡(jiǎn)單的方法嗎?
答: ;一個(gè)月后收到貨物還沒收到發(fā)票,借其他應(yīng)付款 這個(gè)可以先暫估,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款
老師好,金碟做賬,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預(yù)付賬款7萬。正確應(yīng)該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應(yīng)付款7萬,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤維護(hù)費(fèi)支付維護(hù)費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 280 貸:銀行存款280 對(duì)嗎?還是要放其他應(yīng)付款?已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款的怎么辦
答: 您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280 已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。


那一滴雨露~ 追問
2020-02-20 15:08
maize老師 解答
2020-02-20 15:14
那一滴雨露~ 追問
2020-02-20 15:33
maize老師 解答
2020-02-20 15:35
那一滴雨露~ 追問
2020-02-20 15:39
maize老師 解答
2020-02-20 15:41