
掛靠公司做賬,項(xiàng)目老板轉(zhuǎn)10萬(wàn)到甲公司過(guò)材料款,分錄:借:銀行存款--某項(xiàng)目,貸:其他應(yīng)付款;然后甲公司根據(jù)材料商開過(guò)來(lái)的專票付款,分錄:借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅;貸:銀行存款。那其他應(yīng)付款那里就一直掛著,這個(gè)帳應(yīng)該怎么平
答: 這個(gè)最后付支付其他應(yīng)付款。就是會(huì)扣除工程款后,返給丙方貨款。
老師在月末核算包裝物時(shí)是按含稅價(jià)入賬的可結(jié)賬時(shí)是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個(gè)差額?比如月末核算時(shí)是借包裝物貸其他應(yīng)付款這個(gè)金額是按含稅價(jià)入賬可供貨商結(jié)賬時(shí)是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款這個(gè)是按除稅價(jià)入其他應(yīng)付款的,其中的其他應(yīng)付款科目就會(huì)有差額這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
答: 可能有點(diǎn)繞,簡(jiǎn)單說(shuō)就是購(gòu)入時(shí)按含稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時(shí)按除稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,因?yàn)槎愐霊?yīng)交稅費(fèi),那么應(yīng)付賬款就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
因?yàn)閱T工離職,我們先把其應(yīng)納的個(gè)稅,扣了,做成暫扣款的形式,入到其他應(yīng)付款,現(xiàn)要交個(gè)稅,可以做成借請(qǐng)他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,現(xiàn)轉(zhuǎn)換下,在做借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
答: 你好,你是正確的, 可以這樣處理。親,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~


甜甜的豌豆 追問(wèn)
2020-06-30 10:28
甜甜的豌豆 追問(wèn)
2020-06-30 10:28
甜甜的豌豆 追問(wèn)
2020-06-30 10:30
江老師 解答
2020-06-30 10:30
甜甜的豌豆 追問(wèn)
2020-06-30 10:35
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2020-06-30 10:36
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2020-06-30 10:36
江老師 解答
2020-06-30 10:40