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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-05 11:32

您好
請問暫估的金額跟實際收到發(fā)票的金額一致么 
上月您前面是10萬 后面是20萬 到底暫估金額多少啊

紅玉 追問

2019-09-05 11:33

是20萬 暫估也是20萬 是我編輯錯誤

bamboo老師 解答

2019-09-05 11:33

那實際收到的發(fā)票金額多少

紅玉 追問

2019-09-05 11:33

20萬 和第一個月做暫估成本一直

bamboo老師 解答

2019-09-05 11:35

借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款

紅玉 追問

2019-09-05 11:37

沒看懂。我第二個月收到發(fā)票 第一個分錄應(yīng)該 借 主營成本-20萬 貸 應(yīng)付-暫估 -20萬 把上個月的暫估成本沖平  是嗎

紅玉 追問

2019-09-05 11:38

那這個月銀行存款把款支出去的款怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-09-05 11:39

金額是一致的 可以就像我上面那樣寫分錄 您成本不需要沖啊 實際發(fā)生了那么多 
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你做紅沖的這個分錄給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38
你好,贈送要視同銷售的確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58
借庫存商品-暫估入庫 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 銷售借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票來了沖暫估借庫存商品-暫估入庫負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 負(fù)數(shù) 然后看下結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異 到時補結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-09 12:02:59
您好,沒錯就是這么做的
2021-12-07 17:20:36
你好!跟藍(lán)字發(fā)票的分錄是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù) 是的,做相反的,
2017-12-08 11:11:58
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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