
老師,我想問一下,我公司上個月銷售了一批貨物,月底也把發(fā)票開出去了,錢還沒收到,同時(shí)也購買了一批貨物,但是她這個月才給我開發(fā)票,我司也未付錢,這個要怎么做會計(jì)分錄,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我購買貨物發(fā)票是這個月收到的,那我是直接發(fā)票是什么時(shí)候收到,就做到當(dāng)月的購買商品里面嗎?
答: 你好,開了票是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
上月月末未開發(fā)票商品已售出,結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估價(jià)格,本月票已開回,直接差額怎么做考會計(jì)分錄啊?
答: @停留 紅沖之前的暫估,做個發(fā)票上的 借庫存商品貸應(yīng)付暫估(紅字) 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司現(xiàn)在采摘了一批茶青36000元,拿出18000給農(nóng)戶作為承包金,有開發(fā)票。采摘的茶青怎么入賬?(會計(jì)分錄)開出的發(fā)票收入怎么做分錄?結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做分錄?
答: 你好!是這樣的。你這個36000是賣出去了嗎?是你承包了農(nóng)戶的地,給承包金給他們嗎
自己開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票怎么做會計(jì)分錄,要不要把之前結(jié)轉(zhuǎn)過的成本結(jié)轉(zhuǎn)回去呢
上月暫估的成本已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)了 ,這個月發(fā)票回來了有51萬 怎么做會計(jì)分錄
貨款沒有收到廠家的發(fā)票,就暫估入庫了,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,第二個月來了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的成本比我暫估的高,會計(jì)分錄怎么做
去年12月暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn),今年1月付款沒收到發(fā)票,5月發(fā)票回來了怎么做會計(jì)分錄
你好!材料估價(jià)入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時(shí)怎么做會計(jì)分錄?


hqnt2u 追問
2019-09-06 16:50
凡凡老師 解答
2019-09-06 23:42