
你好!材料估價(jià)入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發(fā)票未到,款也未付,但是本月有開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已收到貨物并銷售,但未收到發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
暫估入庫會(huì)計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫的發(fā)票還沒收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師你好,我是開的水泥發(fā)票的材料,從開票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄我該如何做。
開出的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
工程按量付款,本次開出發(fā)票648萬,收到648萬的款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

