
你好!材料估價入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時怎么做會計分錄?
答: 同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發(fā)票未到,款也未付,但是本月有開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦呢?會計分錄怎么做?
答: 你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程按量付款,本次開出發(fā)票648萬,收到648萬的款。會計分錄怎么寫?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)

