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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-25 17:48

您好,
會計分錄是把原暫估全額沖紅,按發(fā)票金額更新做憑證即可。

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相關(guān)問題討論
同學你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-28 22:06:12
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-15 14:36:34
你好,你是企業(yè)不經(jīng)營電費,你開了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47
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