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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-07 06:59

您好
借 銷售費用-福利費
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸 銀行存款
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

奮斗 追問

2019-09-07 11:00

月底應(yīng)交稅費進項稅,應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出這兩個科目是不是余額要成為0

bamboo老師 解答

2019-09-07 11:01

一般年末的時候一次性結(jié)平就好了
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

奮斗 追問

2019-09-07 11:04

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,銷項稅可以每月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底結(jié)賬是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-07 11:05

一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次 您每個月都結(jié)轉(zhuǎn)也可以

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
當(dāng)你要轉(zhuǎn)出進項稅額時,你可以這樣記賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)30,貸:管理費用-福利費 30。這樣就完成了進項稅額的轉(zhuǎn)出。
2023-07-17 18:56:58
借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
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