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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-07 06:59

您好
借 銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

奮斗 追問(wèn)

2019-09-07 11:00

月底應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這兩個(gè)科目是不是余額要成為0

bamboo老師 解答

2019-09-07 11:01

一般年末的時(shí)候一次性結(jié)平就好了
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

奮斗 追問(wèn)

2019-09-07 11:04

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅可以每月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底結(jié)賬是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-07 11:05

一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次 您每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)也可以

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你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15
最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
當(dāng)你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),你可以這樣記賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30,貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 30。這樣就完成了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出。
2023-07-17 18:56:58
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
2018-11-29 14:32:40
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