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送心意

文老師

職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)

2019-09-07 12:12

您好,已交稅金是預(yù)交的,以后可以抵減的,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額是說(shuō)明有留抵稅額的,以后需要交稅,越再貸方的時(shí)候,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

LY 追問(wèn)

2019-09-07 13:01

這個(gè)賬上有已交稅金和未交增值稅的余額,但是實(shí)際是沒(méi)有的,我要怎么處理

文老師 解答

2019-09-07 13:30

那您最好是看是什么時(shí)候開(kāi)始不一致的,最好是能找到具體的原因

LY 追問(wèn)

2019-09-07 13:37

怎么找

文老師 解答

2019-09-07 14:07

就是每個(gè)月的賬上的數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)核對(duì)

LY 追問(wèn)

2019-09-07 14:08

找到了要怎樣調(diào)賬

文老師 解答

2019-09-07 14:09

找到了看到底是怎么錯(cuò)的

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需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年銷(xiāo)項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
您好,已交稅金是預(yù)交的,以后可以抵減的,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額是說(shuō)明有留抵稅額的,以后需要交稅,越再貸方的時(shí)候,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-09-07 12:12:05
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 1.是借方了的話(huà) 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話(huà) 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
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