
老師,請教您,公司清稅了,賬里不再支付的應(yīng)付賬款和不再收回的應(yīng)收賬款怎么處理?還有未分配利潤這些怎么分配?走的簡易注銷
答: 財(cái)務(wù)人員就不用管理了,至于是否收回,就是老板自己操心的事了
我在一家公司做兼職,應(yīng)收賬款380000多,但應(yīng)付賬款只有4400多,未分配利潤有340000多,利潤多會影響應(yīng)付賬款嗎
答: 您好,利潤多不會影響應(yīng)付賬款的。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
重新再建賬的時候,有那個應(yīng)收賬款項(xiàng),有些項(xiàng)目的那種。應(yīng)收賬款老板也搞不清楚,那么我現(xiàn)在可以暫時不管他嗎,等以后收錢呢,或者是弄清楚了的時候再怎么處理這種情況。而且他那個臨時的賬套,以前也是沒法接轉(zhuǎn)的。那么我現(xiàn)在再重新建造的時候就遇到這么一種情況,第一就是那個應(yīng)收賬款,也就是說。有些項(xiàng)目搞不明白的那種情況,那么我現(xiàn)在就可以暫時不管他。還有一個。就是那個費(fèi)用類的那種,期初余額我都是可以為零嗎?還有之前是因?yàn)槟莻€賬號是沒法接轉(zhuǎn)的嗎,那么在那個利潤分配未分配利潤的時候,那個期初的余額。該怎么確定呀。老
答: 應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費(fèi)用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計(jì)那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認(rèn),日后說明情況跟自己無關(guān)。


挽之、 追問
2019-09-11 12:47
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2019-09-11 12:47
江老師 解答
2019-09-11 12:49
挽之、 追問
2019-09-11 14:27
江老師 解答
2019-09-11 14:34