
老師,如下記賬可以嗎?在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。1、未抵扣時(shí) 借:原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目2、認(rèn)證抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)3、確認(rèn)不能抵扣時(shí)借:原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
答: 您好!可以的。
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來(lái)業(yè)務(wù)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn):上月個(gè)進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證分錄:借 原材料 885 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115 貸:應(yīng)付賬款 1000 。本月銷(xiāo)項(xiàng):借 應(yīng)收賬款850 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 752.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))97.79。上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)本月抵扣:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 115 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.;這樣對(duì)?
答: ?你好;? ? 你要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 而不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目; ;其他都是對(duì)的??

