
老師您好 請(qǐng)問進(jìn)行專票是不是做了認(rèn)證就不能做出口退稅,如果想做出口退稅,需要先進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在進(jìn)行出口退稅申報(bào)
答: 您好,不是這樣的,先做發(fā)票認(rèn)證,但是勾選的選擇退稅認(rèn)證,等轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時(shí)候再轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行了
老師好,全盤帳實(shí)操里面的進(jìn)出口報(bào)稅(全盤帳實(shí)操-點(diǎn)擊實(shí)操下面的進(jìn)出口-點(diǎn)擊進(jìn)出口下面的報(bào)稅)出口退稅這一章進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是8800,為什么報(bào)稅時(shí),應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄卻是填28600?。?8600不是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
”實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額”其中的“出口退稅”是哪個(gè)金額?
答: 您好,不是進(jìn)出口企業(yè)的,沒有這個(gè)金額的,進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
3月份有一般貿(mào)易出口 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和計(jì)提退稅是3月份做還是4月份申報(bào)出口退稅業(yè)務(wù)之后再做
出口退稅是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還,那如果我沒有相應(yīng)的專票或者購貨沒有開票,是不是就不用操作出口退稅申報(bào)?
退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔除,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么操作
外貿(mào)出口箱包,出口退稅稅率10%,剩下3%做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后續(xù)怎么處理才能避免企業(yè)重復(fù)交稅呢?

