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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-18 15:58

您好
請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)的專(zhuān)票您怎么寫(xiě)的分錄

華女 追問(wèn)

2019-09-19 00:08

在7月份收到票據(jù)時(shí),會(huì)計(jì)做了一筆:借:應(yīng)收賬款 7925.5  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   7694.68  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

bamboo老師 解答

2019-09-19 06:37

借 銀行存款7925.5
貸 應(yīng)收賬款7925.5

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購(gòu)買(mǎi)時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-08-18 11:29:19
你好!是的,就是這樣做的了。
2018-10-15 14:34:30
小規(guī)模 小規(guī)模就到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,沒(méi)有其他科目。
2021-11-12 10:31:42
你好,是不對(duì)的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅額 貸:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)這個(gè)是抵減增值稅的時(shí)候使用,要是一般納稅人你減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)不是你做是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-01-13 16:50:37
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