老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問(wèn)
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問(wèn)
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問(wèn)
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒(méi)損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開(kāi)票 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

銷項(xiàng)300,進(jìn)項(xiàng)200,前期留抵200.分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100分錄是這樣寫嗎?
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 但是在當(dāng)月抵扣的時(shí)候并未勾選完,形成了應(yīng)納稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅?本月進(jìn)項(xiàng)稅額8385.58,銷項(xiàng)稅額3856.79 分錄可以寫成?(結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅進(jìn)銷項(xiàng))借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3856.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3558.40 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 298.39剩余未勾選未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)入留抵稅額?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額 4827.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4827.18
答: 你好,你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額.按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的


空心菜 追問(wèn)
2019-09-25 09:42
辜老師 解答
2019-09-25 09:42
空心菜 追問(wèn)
2019-09-25 09:44
辜老師 解答
2019-09-25 09:46
空心菜 追問(wèn)
2019-09-25 09:48
辜老師 解答
2019-09-25 09:54