
老師,老板去年買了個(gè)二手設(shè)備124萬,我做的:借:固定資產(chǎn),貸:其它應(yīng)付款-設(shè)備當(dāng)月計(jì)提了折舊:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊-暫估入賬可是至今老板也沒把發(fā)票拿回來,我還怎么處理呢?
答: 正常做賬可以 匯算清繳調(diào)增
小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ??????????貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是這樣之前的會(huì)計(jì)沒有暫估入賬,只是做了結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可是結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià)和后面入庫(kù)的單價(jià)又不一致,這樣該怎么做?
答: 當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是怎么進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理?


草木深 追問
2019-09-27 12:05
郭老師 解答
2019-09-27 12:09