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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-07-10 16:32

你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。

玲老師 解答

2023-07-10 16:32

原來的紅沖再按照發(fā)票入賬。

小盼 追問

2023-07-10 16:39

就是成本一步也要沖的是嗎?

玲老師 解答

2023-07-10 16:44

你好,是的,成本咱是和暫估的,有差異咱就要調(diào)整。

小盼 追問

2023-07-10 16:47

成本沒有暫估,有多少做的多少

玲老師 解答

2023-07-10 16:52

你好 那不用調(diào)整的 

小盼 追問

2023-07-10 16:56

不管有沒差異這個進項都是要沖成本的吧?因為之前是普票,現(xiàn)在收的是專票。等于把進項也當成本導致成本多了

玲老師 解答

2023-07-10 17:00

有差異的就沖減,沒有差異的不沖減,你不是說成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)就沒有差異的。

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你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39
你好,你贊估庫存商品的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品借主營業(yè)務成本-500
2023-09-21 13:25:07
你換一種方式處理,你借主營業(yè)務成本負的20貸,庫存商品負的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
2019-04-01 10:34:28
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2020-08-10 15:53:40
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