老師,建筑公司工地施工人員買保險(xiǎn)(已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本)。因?yàn)橹皼](méi)收到發(fā)票,當(dāng)普票做的暫估入賬,現(xiàn)在收到專票了是不是要做三筆:1.做相同的分錄用負(fù)數(shù)沖之前的暫估入賬 2.重新入賬 3.沖之前的成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù))貸:保險(xiǎn)費(fèi) (進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù))
小盼
于2023-07-10 16:30 發(fā)布 ??291次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-07-10 16:32
你好,是的,是這樣處理對(duì),先把原來(lái)的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。
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你好,是的,是這樣處理對(duì),先把原來(lái)的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39

你好,你贊估庫(kù)存商品的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫(kù)存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品500
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-500
2023-09-21 13:25:07

你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
2019-04-01 10:34:28

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了
借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-08-10 15:53:40

你換一種方式處理,你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)的20貸,庫(kù)存商品負(fù)的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
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