
老師,我3月份有張專票前會(huì)計(jì)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是賬還沒(méi)有做,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月做賬如何處理呢?
答: 你好! 這個(gè)月補(bǔ)做賬就可以了
專票未抵扣未認(rèn)證 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票當(dāng)月不抵扣也要做賬嗎?怎么做?后期認(rèn)證后怎么做?謝謝!
答: 你好 是的 借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅


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2019-10-04 17:44
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2019-10-04 17:46
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