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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-07 19:42

你這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)需要交200的增值稅
不是金稅盤抵扣的
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款200借管理費用-200
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款200

牛呢 追問

2019-10-07 19:46

老師好,是這樣的,我上次買稅控盤時借管理費用貸銀行存款了,這個月要交200的增值稅,我要用上次買的盤抵200,求分錄

郭老師 解答

2019-10-07 19:46

我上面給你的寫的兩個就可以

牛呢 追問

2019-10-07 19:47

好的,謝謝老師,麻煩您了

郭老師 解答

2019-10-07 19:48

不用客氣的,你看下不明白的再問

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相關(guān)問題討論
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
這個分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
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