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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-11 17:18

一、借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480
借:管理費用——辦公費-480
二、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)480
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480
三、借:應交稅費——未交增值稅1220
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)1220
四、交稅時
借:應交稅費應——未交增值稅1220
貸:銀行存款(或 庫存現(xiàn)金)1220

馭動天下 追問

2019-10-12 10:39

第二步轉出未交增值稅480在借方,那么借方的轉出未交增值稅就是1700+480=2180了啊沒減反而增加了啊

江老師 解答

2019-10-12 10:41

在借方表示與進項稅一樣,是抵減需要交的增值稅。

馭動天下 追問

2019-10-12 11:14

你的第三部是不是錯了啊,未交增值稅在貸方,交的時候在借方吧

江老師 解答

2019-10-12 11:16

未交增值稅是貸方交稅,未交增值稅在借方,是抵減需要交的增值稅,這個沒有錯。因為你轉的金額是在貸方發(fā)生額1700元,我?guī)椭譁p480元后,才是交1120元的增值稅。

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相關問題討論
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
這個分錄是要結轉的
2019-01-04 16:16:43
你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
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