
上海龍昆實(shí)業(yè)有限公司收到母公司的往來(lái)款 :借:銀行存款-xxx銀行 貸:其他應(yīng)收款-上海龍昆有限公司 老師這樣對(duì)嗎?
答: 不是業(yè)務(wù)往來(lái) 倒賬的
老師 母公司甲代替下屬公司乙償還債務(wù),分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款對(duì)嗎?
答: 您好,您的分錄是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報(bào)的時(shí)候這60w是不是就相抵為0了?
答: 你好,同學(xué),是的,您理解正確
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請(qǐng)問(wèn),編合并報(bào)表時(shí),如何寫(xiě)抵銷分錄?
老師,我想咨詢一下關(guān)于母公司吸收合并子公司的債權(quán)債務(wù)(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款),子公司這邊的賬務(wù)處理
吳老師您好!我公司的全資子公司已經(jīng)注銷,但母公司還有一筆對(duì)子公司的其他應(yīng)收款貸方余額,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
母公司吸收合并全資子公司,全資自公司有其他應(yīng)收款-母公司200萬(wàn)元,吸收合并后母公司應(yīng)該如何做賬?


寒冷的臺(tái)燈 追問(wèn)
2019-10-14 20:54
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2019-10-14 20:54
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2019-10-14 21:12
宸宸老師 解答
2019-10-14 21:13
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2019-10-14 21:20
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2019-10-14 21:34
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2019-10-14 21:35
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2019-10-14 21:36
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2019-10-14 21:37
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2019-10-14 21:48
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2019-10-14 21:53
宸宸老師 解答
2019-10-15 05:31