
母公司:其他應付款--子公司 3000 子公司:其他應收款--母公司 30000 請問,編合并報表時,如何寫抵銷分錄?
答: 是這樣老師 母子公司做合并報表 母公司:其他應收款--子公司 -30000 子公司:其他應收款--母公司 30000 我在這個基礎上,做抵銷分錄: 借:其他應收款 30000 貸:其他應付款 30000 審計時說是:因為沒有做資產重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復了,多做了,讓重新更正。 請問:我如果調整我這個錯誤分錄?
老師 總公司其他應付款掛分公司60w,分公司其他應收款掛母公司60w,合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了?
答: 你好,同學,是的,您理解正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
母公司下面有兩個子公司,兩個子公司沒有業(yè)務,勞動合同簽在子公司的員工都是借調到母公司,在為母公司干活,子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計提,母公司轉給子公司的日常運轉費在母公司記其他應收款,子公司記其他應付款。請問這樣做對嗎,有沒有其他影響?
答: 你好;? ?母子公司應該是有合同的 ;? 這樣會涉及開票的; 不是走往來科目的? ? ;因為子公司員工給母公司 服務了? ?


meizi老師 解答
2023-02-17 14:21
meizi老師 解答
2023-02-17 14:25
meizi老師 解答
2023-02-17 14:30
meizi老師 解答
2023-02-17 14:34
meizi老師 解答
2023-02-17 14:36
meizi老師 解答
2023-02-17 14:39
meizi老師 解答
2023-02-17 14:43
meizi老師 解答
2023-02-17 14:46
meizi老師 解答
2023-02-17 14:51
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:20
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:24
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:28
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:34
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:36
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:39
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:42
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:46
淡定的口紅 追問
2023-02-17 14:48