
吳老師您好!我公司的全資子公司已經(jīng)注銷,但母公司還有一筆對(duì)子公司的其他應(yīng)收款貸方余額,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實(shí)在抱歉 對(duì)不起 可以這樣寫分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問,母子公司做合并報(bào)表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
答: 同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問,母子公司做合并報(bào)表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
答: 需要 母公司 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報(bào)的時(shí)候這60w是不是就相抵為0了?
甲、乙公司為同一母公司A,甲與乙公司之間掛了往來,甲掛其他應(yīng)收款,乙掛其他應(yīng)付款, 合并報(bào)表的時(shí)候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎?
老師,我想咨詢一下關(guān)于母公司吸收合并子公司的債權(quán)債務(wù)(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款),子公司這邊的賬務(wù)處理
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請(qǐng)問,編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?

