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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-09-05 17:32

你好,這個(gè)款就沒了,

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你好,這個(gè)款就沒了,
2022-09-05 17:32:26
是這樣老師 母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 審計(jì)時(shí)說是:因?yàn)闆]有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。 請問:我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
2024-03-04 20:08:29
您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實(shí)在抱歉 對不起 可以這樣寫分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入
2024-07-01 11:19:32
同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒有對其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40
您好,是的,您這邊是 “其他應(yīng)付款”
2020-01-06 10:29:57
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