
吳老師您好!我公司的全資子公司已經(jīng)注銷,但母公司還有一筆對子公司的其他應(yīng)收款貸方余額,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實(shí)在抱歉 對不起 可以這樣寫分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入
母公司吸收合并全資子公司,全資自公司有其他應(yīng)收款-母公司200萬元,吸收合并后母公司應(yīng)該如何做賬?
答: 你好,這個(gè)款就沒了,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
母公司為我們員工代付社保和工資,他們?nèi)氲摹捌渌麘?yīng)收款”,我能借費(fèi)用,貸“其他應(yīng)付”嗎?
答: 您好,是的,您這邊是 “其他應(yīng)付款”
甲、乙公司為同一母公司A,甲與乙公司之間掛了往來,甲掛其他應(yīng)收款,乙掛其他應(yīng)付款, 合并報(bào)表的時(shí)候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎?
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請問,編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?
老師,我想咨詢一下關(guān)于母公司吸收合并子公司的債權(quán)債務(wù)(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款),子公司這邊的賬務(wù)處理
請問,母子公司做合并報(bào)表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?


優(yōu)雅的小刺猬 追問
2024-07-01 11:21
bamboo老師 解答
2024-07-01 11:23
優(yōu)雅的小刺猬 追問
2024-07-01 11:23
bamboo老師 解答
2024-07-01 12:00
優(yōu)雅的小刺猬 追問
2024-07-01 14:10
bamboo老師 解答
2024-07-01 14:17
優(yōu)雅的小刺猬 追問
2024-07-01 14:35
bamboo老師 解答
2024-07-01 14:51