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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-04 19:29

需要
母公司

借其他應(yīng)付款

貸其他應(yīng)收款

不見不散 追問

2024-03-04 19:45

那重分類之后:
母公司:其他應(yīng)付款--子公司  3000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
請(qǐng)問,編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?

郭老師 解答

2024-03-04 19:48

你好,其他應(yīng)付款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額是嗎?

不見不散 追問

2024-03-04 20:07

是這樣老師
母子公司做合并報(bào)表
母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000

我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄:
借:其他應(yīng)收款  30000
貸:其他應(yīng)付款  30000

審計(jì)時(shí)說(shuō)是:因?yàn)闆]有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。
請(qǐng)問:我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?

郭老師 解答

2024-03-04 20:13

你好,你把你的報(bào)表重分類就可以當(dāng)母公司重分類到其他應(yīng)付款里面去
然后在合并

不見不散 追問

2024-03-04 20:17

麻煩老師細(xì)看一下 我寫的過程,我是因數(shù)沒有重分類,本來(lái)不需要編抵銷分錄我編了,現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)我這樣就重復(fù)了,讓更正分錄,我想問一下如何更正我的錯(cuò)誤分錄?

郭老師 解答

2024-03-04 20:19

母公司財(cái)務(wù)報(bào)表重分類
然后修改抵消的賬務(wù)處理
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款


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您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實(shí)在抱歉 對(duì)不起 可以這樣寫分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-07-01 11:19:32
同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來(lái)填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40
你好,這個(gè)款就沒了,
2022-09-05 17:32:26
您好,是的,您這邊是 “其他應(yīng)付款”
2020-01-06 10:29:57
你好;? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ;? 這樣會(huì)涉及開票的; 不是走往來(lái)科目的? ? ;因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了? ?
2023-02-17 14:19:33
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