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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-16 11:27

不是,可以直接在現(xiàn)在進行賬務處理。

A胡延山 追問

2019-10-16 11:32

不懂

江老師 解答

2019-10-16 11:34

就是直接視同現(xiàn)在收到發(fā)票,在現(xiàn)在進行賬務處理。

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相關(guān)問題討論
你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄??
2021-08-26 19:33:33
你好,如果是銷項發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2020-01-15 00:10:22
可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調(diào)整,借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸其他應付款 負數(shù),按發(fā)票做
2020-06-11 13:58:38
不是,可以直接在現(xiàn)在進行賬務處理。
2019-10-16 11:27:11
運動服的話 就算做發(fā)給職工的福利 通過應付職工薪酬-福利費核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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