目前 公司 計提工資 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬(包括個人承擔(dān)的社保費,公積金) 次月 支付社保,公積金: 借 管理費用 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)的社保,公積金 貸 銀行存款 支付工資時:借:應(yīng)付職工薪酬(包括個人承擔(dān)的社保費,公積金) 貸 其他應(yīng)款 -(個人承提社保,公積金) 貸 現(xiàn)金 是否符合稅務(wù)方面的做法
夏天
于2016-03-18 14:27 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-03-18 15:27
計提時 借:管理費用 4000
貸:應(yīng)付工資(或應(yīng)付職工薪酬) 4000
實際發(fā)放時 借:應(yīng)付工資 4000
貸:其他應(yīng)付款--個稅 200
--社保費 300
現(xiàn)金(銀行存款)3500
收到個稅及社保費憑據(jù)時 借:應(yīng)交稅費--個稅 200
其他應(yīng)付款 --社保費300
貸:銀行存款 500
相關(guān)問題討論

是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息