亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-10-19 16:19

您好,您這原來有帳嗎,有帳的可以和原來帳的期末余額核對

淺笑ヽ微涼 追問

2019-10-19 16:21

拿著原來的科目余額表錄入系統(tǒng)    其他的沒問題就損益類科目不平

文老師 解答

2019-10-19 16:43

損益類科目期末不是應該都沒有余額嗎

淺笑ヽ微涼 追問

2019-10-19 16:47

是不是沒結轉  所以才會有余額

文老師 解答

2019-10-19 17:01

是的,應該是需要按月都轉平的

淺笑ヽ微涼 追問

2019-10-19 17:27

那現在我這邊建賬該怎么來調整呢?

文老師 解答

2019-10-19 19:57

那您把收入成本費用都轉到本年利潤

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,您這原來有帳嗎,有帳的可以和原來帳的期末余額核對
2019-10-19 16:19:47
你好、 具體的那個科目的
2020-07-15 11:30:00
你好,期初余額是上年期末余額結轉而來的,無法通過調整分錄來調整期初數,必須找上期期末不平的原因才可以
2022-02-25 10:22:20
應付賬款本身是貸方余額,你是什么原因,要調整到地方的應付賬款通常是不會有借方余額。利潤分配,它本身在貸方就表示是盈利,在借方就表示虧損,不是說你要去調整。
2020-10-20 16:05:47
這個應付賬款可以是貸方余額 ,這個未分配利潤不需要調借方,你接著之前做就可以,
2020-10-20 14:54:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...