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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-21 15:26

什么原因需要進項轉(zhuǎn)出的,

甘甘姑娘 追問

2019-10-21 15:28

對方開錯了

郭老師 解答

2019-10-21 15:32

借應付賬款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

甘甘姑娘 追問

2019-10-21 15:56

那我現(xiàn)在是把3月份的那張憑證紅沖,在改正確的是嗎

郭老師 解答

2019-10-21 15:57

你好,對的,需要把之前紅沖

甘甘姑娘 追問

2019-10-22 13:57

老師,我們公司是做辦公用品行業(yè)的,業(yè)務(wù)量很大,現(xiàn)在不含稅收入已經(jīng)6千多萬了,現(xiàn)在急需找費用票,我應該找什么樣發(fā)費用票,而已費用票的比例應該怎么去分配才合理

郭老師 解答

2019-10-22 14:01

你好,你們購入的成本發(fā)票

甘甘姑娘 追問

2019-10-22 14:14

我們的成本票是夠的,現(xiàn)在缺的是費用票

郭老師 解答

2019-10-22 14:19

辦公費,房屋租金水電費,福利費等

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你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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