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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-22 09:41

您好
請問是貨物丟了還是發(fā)票丟了

雨涵 追問

2019-10-22 09:47

貨物丟了。

bamboo老師 解答

2019-10-22 09:50

請問您收到貨物的時候分錄怎么寫的

雨涵 追問

2019-10-22 09:54

借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-22 09:58

借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

雨涵 追問

2019-10-22 10:05

那如果 我沒抵扣進項呢 貨就丟了 。分錄怎么寫啊。我進項這個幾個月都夠 一直都沒抵扣 貨物暫估入庫了。分錄改怎么寫呢。報表要不要添呢?

雨涵 追問

2019-10-22 10:05

老師上一個問題 分錄會寫了,那進項稅額轉出的 報表填完了 , 主表 自動帶出來嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:15

沒抵扣進項呢 貨就丟了
那您貨款支付了么
填了附表二進項稅額轉出 主表自動帶出來

雨涵 追問

2019-10-22 10:22

款支付了

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:24

借:營業(yè)外支出
貸:應付賬款

雨涵 追問

2019-10-22 10:25

錢已經支付了。這一步和錢有關系嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:26

這一步跟錢沒有關系 支付了錢貨物丟了 把前面支付的貨款計入營業(yè)外支出

雨涵 追問

2019-10-22 10:29

那稅呢 ?怎么處理?剩余部分我還得 認證啊 ??墒且徽J證 就把整張發(fā)票稅都認證了啊。

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:31

先整張發(fā)票認證抵扣 然后把不該抵扣的做進項稅額轉出啊
借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2019-07-01 11:18:05
分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出。)
2017-09-01 14:03:34
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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