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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-05 12:02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。

山楂欠 追問

2019-12-05 12:04

老師我問的是最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄不是本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄

郭老師 解答

2019-12-05 12:07

上面的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,其他的
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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