老師,我們2017年的進(jìn)項(xiàng)票被查出失控發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,報(bào)表修改的是今年8月份的報(bào)表,只補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的那部分增值稅和附加稅,請問一下怎么做賬?分錄怎么寫?
遇見晴天、遇見你
于2019-10-22 14:49 發(fā)布 ??767次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2019-10-22 15:07
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
相關(guān)問題討論

如果發(fā)票稅額20
留底2
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20
借轉(zhuǎn)出未交增值稅18貸查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款貸銀存
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2019-10-23 19:45:25

你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-10-22 15:07:16

你好,比如之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,因?yàn)椴环系挚垡?guī)定,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬,就需要根據(jù)這個(gè)1萬乘以附加稅稅率計(jì)算補(bǔ)交地稅附加稅的
2018-02-08 21:31:28

您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借成本費(fèi)用科目貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。附加稅沒有轉(zhuǎn)出分錄
2021-04-05 20:54:29

可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅
2019-05-16 11:03:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息