
老師好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位2019年新政府會(huì)計(jì)制度銜接時(shí),有一筆 非財(cái)政補(bǔ)助非專項(xiàng)資金預(yù)付的 其他應(yīng)收款 98000元沒(méi)做調(diào)減賬務(wù)處理,現(xiàn)在這筆 其他應(yīng)收款 98000元 單位決定要按費(fèi)用報(bào)銷,那這筆款怎樣做賬呢?再問(wèn)老師,如果向這樣的款項(xiàng)單位不做費(fèi)用報(bào)銷,款項(xiàng)也無(wú)法收回,單位要做損失處理時(shí)應(yīng)該怎樣做賬呢?
答: 你這里現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的處理是 借,壞賬損失 貸,其他應(yīng)收款 新政府準(zhǔn)則的債權(quán)收不回是做壞賬處理的
我是事業(yè)單位會(huì)計(jì),我單位3月份上交職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位20萬(wàn)元其中個(gè)人部分5萬(wàn)元財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做分錄借:業(yè)務(wù)支出15萬(wàn)借:其他應(yīng)收款個(gè)人5萬(wàn)貸:銀行存款20萬(wàn)那預(yù)算會(huì)計(jì)怎么賬務(wù)處理
答: 借:事業(yè)支出15 其他應(yīng)收款5 貸:資金結(jié)存 20
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們今年會(huì)計(jì)制度改革為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄記賬,上年其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn),今年年初財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期初數(shù)已計(jì)入,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)是否計(jì)入?我單位是事業(yè)單位。
答: 應(yīng)收賬款不做預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)。

