
老師,您好。我們2018年的應(yīng)該購(gòu)買的固定資產(chǎn)沒(méi)有買。年底就做了其他應(yīng)付款,錢在應(yīng)返還額度里。按新行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在購(gòu)買了固定資產(chǎn),怎樣賬務(wù)處理呢。
答: 你好,同學(xué)。沒(méi)購(gòu)買,其他應(yīng)付款,你當(dāng)時(shí) 如何做的
師你好,我是事業(yè)單位執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。17年有筆帳借:其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
答: 你好,同學(xué)。 你是什么原因要調(diào)整回來(lái)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
事業(yè)單位政府會(huì)計(jì)制度,2018年有一筆款應(yīng)該列事業(yè)支出,當(dāng)時(shí)做的其他應(yīng)付款,2019年怎么糾正。
答: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 月末借:累計(jì)盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整。

