
老師,您好!由于某種原因?qū)Ψ桨岩还P進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,供應(yīng)商要出口退稅,因此這筆款要補交稅金才能退,我們是銷售方,這筆款對方從我們貨款中扣除,我們能申請退稅嗎?或者我們下次少開這個稅金的發(fā)票也可以吧
答: 你開了負(fù)數(shù)然后開一個正數(shù)的可以不交稅的
有個問題,我有一張發(fā)票6月抵扣認(rèn)證的發(fā)票11月轉(zhuǎn)退稅認(rèn)證了,那現(xiàn)在我在進行稅額轉(zhuǎn)出的哪一行填?這個發(fā)票是我們要申請退稅的 出口退稅的 6月份給抵扣認(rèn)證了,11月轉(zhuǎn)出了 附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出我填入哪一行
答: 同學(xué)你好 你勾選的時候選擇的什么
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好 請問進行專票是不是做了認(rèn)證就不能做出口退稅,如果想做出口退稅,需要先進行進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在進行出口退稅申報
答: 您好,不是這樣的,先做發(fā)票認(rèn)證,但是勾選的選擇退稅認(rèn)證,等轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候再轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行了

