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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-31 10:21

你好,直接負數(shù)紅沖就可以了

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相關問題討論
一、貸方為什么是其他應收款,是提前借支了設計費嗎?這個介方的分錄是對的,正常專用發(fā)票的付款是公對公打款處理
2020-03-20 08:13:04
您好,那就相當于是處置固定資產(chǎn)
2019-12-08 20:02:56
你好!是的。對于你們來說就是這樣。但是你應該是計入收入。不是其他應收啊。
2017-09-04 15:00:11
你好,直接負數(shù)紅沖就可以了
2019-10-31 10:21:39
A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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