老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計提了。 答

一般費(fèi)用已付款未收到發(fā)票怎么處理
答: 一般同學(xué),可以先計入預(yù)付賬款里
一般費(fèi)用已付款未收到發(fā)票怎么處理
答: 同學(xué)你好!這種情況,付款的時候借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,沖預(yù)付賬款即可。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們有兩筆費(fèi)用沒有收到發(fā)票一直在預(yù)付款那里掛著,如果是收不到發(fā)票我們應(yīng)該怎么處理呢
答: 您好,如果是發(fā)票收不到就先暫時還是做在預(yù)付賬款里的??梢愿鷮Ψ綔贤?,要求對方開發(fā)票。只有多次催收以后,能得到對方確實不能開發(fā)票的情況下,才能將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出


Jason 追問
2019-11-06 11:14
小劉老師 解答
2019-11-06 11:26
Jason 追問
2019-11-06 13:55
小劉老師 解答
2019-11-06 14:03