合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開(kāi)專票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開(kāi)普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

一般納稅人,計(jì)提稅金附加。是實(shí)際應(yīng)交增值稅,還是沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅呢?
答: 你好,是按照當(dāng)期增值稅申報(bào)表上的當(dāng)月應(yīng)交增值稅作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
一般納稅人做的分錄借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額!貸應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅有這筆分錄的嗎?
答: 您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,一般納稅人,計(jì)提增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅60,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6,我計(jì)提增值稅,是借未交增值稅40還是34?
答: 你好,未交增值稅,還是40。

