- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-13 11:11
您好
請問進(jìn)項稅額勾選認(rèn)證了嗎
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

您好
您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額。
2021-12-30 00:00:55

你好,進(jìn)項稅額否可以抵扣,
借;銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)
貸:庫存商品
銷項稅額
2019-10-04 12:04:58

同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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旭 追問
2019-11-13 11:48
bamboo老師 解答
2019-11-13 11:50
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2019-11-13 11:52
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2019-11-13 11:54