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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-15 14:32

你好!你在哪兒看到的不一樣。

奔奔 追問

2017-09-15 14:34

比如用銀行存款購買原材料,借:原材料  應交稅費--應交增值稅(進項稅額)   應交稅費--待抵扣進項稅額   貸:銀行存款

宋生老師 解答

2017-09-15 14:35

你好!這個待抵扣其實一直有,只是現(xiàn)在用的更多

奔奔 追問

2017-09-15 14:40

@宋老師:之前分錄不用寫待抵扣進項稅額    這個一定要寫的嗎?

宋生老師 解答

2017-09-15 14:40

你好!你如果收到當月并沒有認證就計入這里。

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2019-07-01 11:18:05
:借:應交稅金-進項稅額貸:應交稅金-進項稅額。
2021-12-30 00:00:55
你好,進項稅額否可以抵扣, 借;銷售費用-廣告費 貸:庫存商品 銷項稅額
2019-10-04 12:04:58
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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