想問一下15年12月份及1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,寄回重來。我需要做什么分錄更改?
夏天
于2016-04-05 11:44 發(fā)布 ??1011次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-04-05 12:10
老師,這個(gè)分錄在第一次收到的時(shí)候做了,現(xiàn)在是認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的發(fā)票內(nèi)容不對(duì),寄回重新開回來,我需要操作什么嗎
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您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2017-05-26 22:49:45

月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
外貿(mào)出口企業(yè)有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
借:庫(kù)存商品(進(jìn)貨時(shí))
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計(jì)算應(yīng)退稅)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)收賬款-外銷 (外銷時(shí))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷
2019-09-27 15:22:56

借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-04-05 11:50:37

你好 這些買來 是哪里使用的 這樣好判斷科目
2020-07-08 10:40:30

按下面這個(gè)做,你看截圖這個(gè)
2020-09-09 09:19:48
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鄒老師 解答
2016-04-05 11:50
鄒老師 解答
2016-04-05 12:41