亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-28 21:42

您好,就做這個分錄的負數(shù)分錄

Ll 追問

2019-11-28 21:50

請問具體會計分錄怎么做

Ll 追問

2019-11-28 21:51

假如估計是1000元

文老師 解答

2019-11-28 21:57

借原材料-1000貸應付賬款-1000

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好,就做這個分錄的負數(shù)分錄
2019-11-28 21:42:30
這樣的你直接借原材料 貸應付賬款就行了。
2017-02-23 15:11:51
是的啊
2017-12-04 14:25:03
不是,沖掉暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估入庫 負數(shù),之后按發(fā)票做
2019-09-17 17:13:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...