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平
于2019-12-02 09:24 發(fā)布 ??1049次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-02 09:25
借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
平 追問
2019-12-02 09:31
進項稅額之前已認證掉了,也這樣寫分錄?
maize老師 解答
2019-12-02 09:36
借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),進項稅額轉出
2019-12-02 09:52
也就是說進項稅額轉出放在貸方用正數(shù)是嗎?
2019-12-02 09:55
進項稅額轉出這個是貸方科目,
也就是說進項稅額轉出放在貸方用正數(shù)是嗎? 是
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供應商開的是返點的負數(shù)發(fā)票,我這邊做轉出要怎么做分錄
答: 你好,直接原分錄負數(shù)紅沖,不用做轉出,進項負數(shù)就可以了
供應商開來的負數(shù)發(fā)票如何做分錄?
答: 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到供貨商開來的進項負數(shù)發(fā)票,該怎么做分錄!
答: 借:庫存商品 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
老師您好!供應商10月給我公司開的發(fā)票把我公司名字開錯,在11月份同時開了銷項負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,請問我做分錄是不是就把10月的分錄沖紅,然后做一個正數(shù)分錄?另外發(fā)票聯(lián)我是直接就作為正常發(fā)票票據(jù)放在憑證里還是單獨放在一邊備查呢?
討論
公司3月收到供應商發(fā)票,當天付款,4月收到貨入庫,這個怎么做分錄啊
供應商上月給我司開具的發(fā)票錯誤,這個月開來了負數(shù)發(fā)票。上個月沒有認證抵扣。請問怎么做分錄?
供應商本月開票3張發(fā)票,1張是上月退貨某原料開具的銷項負數(shù)發(fā)票,2張是正常的藍字發(fā)票,請問3張發(fā)票可以做在同一個分錄上嗎,銷項負數(shù)的發(fā)票分錄又該怎么做?
請問,本月收到供應商開具的增值稅專用負數(shù)發(fā)票,怎樣做分錄,謝謝
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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平 追問
2019-12-02 09:31
maize老師 解答
2019-12-02 09:36
平 追問
2019-12-02 09:52
maize老師 解答
2019-12-02 09:55
maize老師 解答
2019-12-02 09:55