
老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時候已經計提過5萬了的, 分錄是借:管理費用/其他,貸應付賬款**單位。現在我收到了對方開給我的10萬的發(fā)票, 我想在這個月再計提5萬,,然后把這張收到的發(fā)票做進去, 我應該怎么做分錄呢
答: 借管理費用負數貸應付賬款負數,紅沖之前做的 你們幾月份到幾月份的房租
老師,請問,19年暫估了一筆費用,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估。但是,20年發(fā)票來不了了,年報調增,這個要怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要另外做分錄,你匯算清繳那調增就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想預提費用可以這樣做分錄嗎 借 管理費用 貸 應付賬款 暫估
答: 你好,可以的
有一家甲公司,a借了1元,a然后去給乙公司辦事,開的票抬頭是乙公司,做分錄是借記管理費用,貸記應付賬款——甲公司,請問老師甲公司最后怎么做分錄調賬
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款。2020年收到發(fā)票之后是應該先紅沖內筆暫估之后在把發(fā)票正常做到賬里還是不沖回,直接做發(fā)票這筆賬,具體的能給寫一下么
房租分錄這樣做對嗎? 付款房租: 借:應付賬款 貸:銀行 收到發(fā)票:借:長期待攤 借:進項 貸: 應付 攤銷房租時 借 :管理費用-房租 貸: 長期待攤 老師這樣做對嗎?


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2019-12-04 13:00
郭老師 解答
2019-12-04 13:01
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2019-12-04 13:08
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2019-12-04 13:26
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2019-12-04 13:28