
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款。2020年收到發(fā)票之后是應(yīng)該先紅沖內(nèi)筆暫估之后在把發(fā)票正常做到賬里還是不沖回,直接做發(fā)票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費(fèi)用 分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估款 本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款 暫估款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下, 我現(xiàn)在想計提房租。是借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款, 房租我們已經(jīng)付了的, 但就是對方現(xiàn)在還未開票, 到時候收到對方的發(fā)票時,我是借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項, 貸:現(xiàn)金嗎? 還是需要沖銷現(xiàn)在的計提分錄,
答: 你好 你到時收到發(fā)票付款 做 借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項, 貸:現(xiàn)金 就行
剛拿到2020年費(fèi)用的發(fā)票,去年做了暫估,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年怎么做沖銷的分錄?
老師,請問,19年暫估了一筆費(fèi)用,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估。但是,20年發(fā)票來不了了,年報調(diào)增,這個要怎么做分錄呢?
19年暫估費(fèi)用 20年沖銷分錄借管理費(fèi)用 紅字貸 應(yīng)付賬款 紅字又做了一筆借管理費(fèi)用 正數(shù)貸應(yīng)付賬款 正數(shù)我感覺科目掛錯了
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?

