
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款。2020年收到發(fā)票之后是應(yīng)該先紅沖內(nèi)筆暫估之后在把發(fā)票正常做到賬里還是不沖回,直接做發(fā)票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個(gè)發(fā)票 時(shí)間是20年的話 是要先沖回的 不過(guò) 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費(fèi)用 分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估款 本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款 暫估款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
剛拿到2020年費(fèi)用的發(fā)票,去年做了暫估,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年怎么做沖銷的分錄?
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?

