
老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時候已經(jīng)計提過5萬了的, 分錄是借:管理費用/其他,貸應(yīng)付賬款**單位?,F(xiàn)在我收到了對方開給我的10萬的發(fā)票, 我想在這個月再計提5萬,,然后把這張收到的發(fā)票做進去, 我應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù),紅沖之前做的 你們幾月份到幾月份的房租
老師,請問,19年暫估了一筆費用,分錄是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估。但是,20年發(fā)票來不了了,年報調(diào)增,這個要怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要另外做分錄,你匯算清繳那調(diào)增就行了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想預(yù)提費用可以這樣做分錄嗎 借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款 暫估
答: 你好,可以的


遠航 追問
2020-05-10 14:12
小云老師 解答
2020-05-10 14:12