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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-12 09:55

分錄和數(shù)據(jù)對(duì)嗎

李愛文老師 解答

2017-08-12 09:49

上述分錄沖銷時(shí),建議用負(fù)數(shù)沖紅,再按正確的金額做,這個(gè)賬看著清晰,分錄是正確的

李愛文老師 解答

2017-08-12 09:58

分錄與數(shù)據(jù)對(duì)。建議這樣做分錄: 
一、上月電費(fèi)計(jì)提, 
借:管理費(fèi)用 39061.45  
貸:應(yīng)付賬款 39061.45  
二、本月發(fā)票到了,分錄 
借:管理費(fèi)用 -39061.45 
貸:應(yīng)付賬款:-39061.45 
三、按發(fā)票入賬 
  借:管理費(fèi)用 51442.72  
貸:應(yīng)付賬款 51442.72 
這樣賬處理清晰些(從明細(xì)賬上看)

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