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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-12 09:55

分錄和數(shù)據(jù)對(duì)嗎

李愛文老師 解答

2017-08-12 09:49

上述分錄沖銷時(shí),建議用負(fù)數(shù)沖紅,再按正確的金額做,這個(gè)賬看著清晰,分錄是正確的

李愛文老師 解答

2017-08-12 09:58

分錄與數(shù)據(jù)對(duì)。建議這樣做分錄: 
一、上月電費(fèi)計(jì)提, 
借:管理費(fèi)用 39061.45  
貸:應(yīng)付賬款 39061.45  
二、本月發(fā)票到了,分錄 
借:管理費(fèi)用 -39061.45 
貸:應(yīng)付賬款:-39061.45 
三、按發(fā)票入賬 
  借:管理費(fèi)用 51442.72  
貸:應(yīng)付賬款 51442.72 
這樣賬處理清晰些(從明細(xì)賬上看)

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這個(gè)發(fā)票 時(shí)間是20年的話 是要先沖回的 不過(guò) 沖的是19年的賬哦
2020-05-06 14:19:04
你好,沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款 暫估款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2019-06-06 16:26:45
你好,可以這樣做賬務(wù)處理
2017-08-16 21:41:02
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?
2021-05-06 11:04:06
你好 你到時(shí)收到發(fā)票付款 做 借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項(xiàng), 貸:現(xiàn)金 就行
2019-08-08 13:40:51
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