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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-12-04 17:00

你好!是的。就是這樣的了。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 17:03

這兩個分錄不涉及到“以前年度損益調(diào)整”吧?

宋生老師 解答

2019-12-04 17:26

您好!這個不涉及到損益了。

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 說明前期暫估時的進項稅票,當(dāng)月驗票了,才會出現(xiàn)這筆分錄
2017-06-26 08:55:04
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