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送心意

種老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師

2019-12-04 20:01

按你全部收入的,不含稅金額確定

???? 追問

2019-12-04 20:01

能否詳細(xì)點

???? 追問

2019-12-04 20:02

進項稅額沒有區(qū)分,是否需要分?jǐn)?/p>

種老師 解答

2019-12-04 20:17

這個不需要分?jǐn)偟模簿褪悄愦_認(rèn)多少收入就確認(rèn)多少稅金

???? 追問

2019-12-04 20:27

退多少稅額呢?

???? 追問

2019-12-04 20:28

應(yīng)納稅額=50*13%-2

種老師 解答

2019-12-04 20:34

按你3%的額度進行,同學(xué)

???? 追問

2019-12-04 20:36

即征即退稅額=應(yīng)納稅額*(1-3%)這樣嗎?

???? 追問

2019-12-04 20:36

該怎么填申報表呢?

種老師 解答

2019-12-05 19:19

是的,這個你可以直接在系統(tǒng)里面按流程確認(rèn)的

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相關(guān)問題討論
不填寫,沒有認(rèn)證不填寫增值稅申報表
2020-03-11 13:24:31
你好 福利費是不可以抵扣 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借管理費用-福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 申報填寫附表2對應(yīng)的欄次
2019-07-26 09:44:47
你好,不用在申報表上列示的
2019-08-09 07:39:17
您好,學(xué)員,不可以抵扣。 1、購進時: 借:庫存商品 借: 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-26 09:49:25
按你全部收入的,不含稅金額確定
2019-12-04 20:01:12
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