
老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,填入納稅申報表的哪個位置?謝謝。
答: 不填寫,沒有認(rèn)證不填寫增值稅申報表
老師,外購的商品開的專票,用于集體福利,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報表又要如何填?
答: 你好 福利費(fèi)是不可以抵扣 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 申報填寫附表2對應(yīng)的欄次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問不含稅銷項總共50萬,嵌入式軟件銷售30萬,硬件銷售20萬,當(dāng)期進(jìn)項稅額2萬,該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報表呢?
答: 分開核算,當(dāng)期進(jìn)項是用于,嵌入式軟件銷售還是硬件銷售?
請問老師,納稅申報表的附列資料(二)的第十欄,就是填寫的出差人員的高鐵票等計算的進(jìn)項稅額是嗎?這一欄的數(shù)據(jù)在主表的哪一欄次顯示呢?
公司本月已經(jīng)認(rèn)證做賬的進(jìn)項稅額為:60883.2元,沒有銷項稅抵扣,月末該進(jìn)項稅稅怎么做分錄,納稅申報表上是怎么填寫
企業(yè)賬上的進(jìn)項稅額累計跟納稅申報表上的進(jìn)項稅額累計不一樣,可能是什么原因?qū)е碌摹?/a>

